Cordialement En 2020, le délai de correction allait jusqu’au 15 décembre, soit plusieurs mois après la fin de la période de déclaration. Je n’ai pas réussi à trouver cette information ailleurs, est ce que vous confirmez que l’on peut, en tant que remplaçant, bénéficier d’une exonération si l’on a remplacé en ZFu ou ZRR? Je suis en régime micro-BNC et j’ai donc complété la case 5HQ et 5HY avec l’abattement forfaitaire de 34%. Merci par avance pour votre aide, cordialement. Bonjour, je suis sous le régime micro BNC et paie mes cotisations via l’URSSAF. Merci pour votre réponse ! Je suis en micro-BNC et en collaboration, je reverse une redevance de collaboration à ma titulaire : cette redevance est donc comprise dans le CA (dans la 2042 C Pro), montant qui sera déclaré ? après des heures de recherches vous êtes mon dernier recours car je n’attends plus rien de l’homme de l’impôt qui vraiment ce moque de moi Je suis micro entrepreneur en bnc et mon mari travaille au japon, salaire japonais et donc n’a rien a déclaré pour les impôts en France. Vous devez indiquer en case 5HQ uniquement votre revenu imposable, c’est à dire sans les recettes au sein de la ZFU (soit 21 000 € dans votre exemple). Moi-même, je suis en micro bnc. Attention, parfois seule une partie des IJ ont été soumis à l’impôt, dans ce cas il faudra bien ajouter celles qui n’ont pas été imposées à votre 2035. Merci beaucoup. en déclarant en micro BNC (hors ZFU, ect..) faut-il bien remplir uniquement la case 5HQ (avec montant total sans abattement des 35%) et laisser vide les cases 5HP puis 5QB, 5QC, 5QH, 5QI de la déclaration contrôlée? Les recettes que vous avez fait en ZFU (donc 9 000 € dans votre exemple) sont a indiquer dans la case juste au dessus 5HP. Tout ce qui est indemnités kilométriques, charges déductibles et autres sont indiqués dans votre 2035, pour justement calculer votre bénéfice 2018 à mettre en case 5QC. . en haut de la page 7 je peux lire : Non, la déclaration 2042 de cette année concerne les revenus de l’année 2019. Bonne nouvelle, Indy (ex Georges) vous donne tous les chiffres et les cases correspondantes pour remplir votre annexe 2042-C-PRO en ligne avec encore plus de facilité ! Comment remplir sa 2042-C-PRO pour les régimes réels BNC de la déclaration contrôlée ? En renseignant bien vos nom et prénom, Indy pourra préremplir votre liasse fiscale grâce aux informations publiques SIRENE de votre entreprise. pour celles et ceux dont le conjoint est décédé en 2020. Le formulaire 2042 C en 2018. Seuls les professionnels partant à la retraite doivent remplir la case 5HG (ou équivalente) en y indiquant leurs plus-values à long terme exonérées. Bonjour, Content Manager d'Indy, la comptabilité repensée pour les indépendants. Bonjour, je autoentrepreneur en libéral régime BNC J’ai compris que je devais déclarer mes revenus en ligne 5HQ du formulaire 2042CPRO mais dois-je aussi les ajouter dans la rubrique traitement et salaire de la déclaration de revenu principale. Diplômée d’une profession libérale en Juillet 2019. Pour cela, vous devrez vous connecter à votre espace particulier pour remplir vos télédéclarations. Aussi appelée formulaire 2042 C Pro, cette déclaration vous permet d’indiquer à l’administration fiscale le montant de votre chiffre d’affaires HT. Au régime simplifié, cela signifie que vous êtes en BIC ? Voici les étapes : Si vous avez débuté ou cessé votre activité l’année précédente, vous devez indiquer le nombre de mois en exercice en case 5XI (ou équivalente sur la ligne) et/ou cocher la case 5AO (ou équivalente). Dans ma comptabilité: d’honoraires » Par contre mon allocation de repos maternel et mes IJ de ma prévoyance n’ont pas été enregistrés. Attention ! Comment faire? , Bonjour je suis kinesitherapeute et j’ai commencé à travailler en 2019 je fais donc ma premiere declaration d’impot 2042CPRO. Cerfa n° 11222 - Ministère chargé des finances Autre numéro : 2042-C Concerne les revenus et charges qui ne figurent pas sur la déclaration des revenus n°2042. Bonjour, Je dois mettre 100 en case 5HQ et 26.4 (abattement de 60% ZFU puis 34% Micro BNC) en case 5HP? Selon votre raisonnement, vous considérez en premier que les redevances de collaboration sont considérées comme des rétrocessions d’honoraires. Ce formulaire vous permet de renseigner la réduction d’impôt à laquelle vous êtes éligible. La colonne que vous devrez remplir (DSAE ou DSAF) est normalement déjà coché par l’Urssaf. Par avance merci beaucoup pour votre aide, je suis un peu perdue… Je suis infirmière libérale . Ensuite, vous devrez vérifier vos détails personnels pré-remplis et vous assurer de la véracité des informations. Laissez-nous vous accompagner étape par étape afin de remplir correctement votre 2042-C-PRO ! Est-ce exact ? La situation est que : Nous avons des déficits fonciers à imputer…L’ancien expert comptable retranchait une partie de déficit dans le bénéfice qui s’élevait à 0 €. Vérifiez notamment la case 5HY, qu’il ne faut surtout pas remplir. Il en va de même pour certaines charges déductibles du montant imposable. J’espère avoir été clair…. La phrase « à l’exclusion notamment (…) » ne concerne que les débours payés pour le compte de client, ce qui n’est le cas que dans des professions très spécifiques. Oui en effet, il s’agit des redevances de collaboration, qui sont comprises dans votre CA à déclarer sur le 2042-C-PRO. Le nouvel expert lui fonctionne autrement : Sur l’exercice 2019, il ne déduit pas de déficit foncier. Pour la DS PAMC, ces montants font partie de votre chiffre d’affaires, il n’y a donc pas besoin de les inclure ailleurs. Merci pour votre article. Vous pourrez indiquer votre revenu exonéré l’année prochaine. Bonjour , Ces étapes de clôture sont disponibles dans l’onglet “À faire”. Un récapitulatif du montant de vos versements Madelin vous est envoyé par votre assureur. C’est mon cas sur 2018 mais il me semblait que seuls les installés et les collaborateurs y étaient éligibles . Je suis en activité libérale micro BNC. Ce formulaire, maintenu en ligne aux fins d'archivage, est déjà périmé ! Bonjour Sophie, (https://www.impots.gouv.fr/portail/files/formulaires/2035-sd/2019/2035-sd_2562.pdf), Le formulaire 2042 de déclaration des revenus 2020 au format PDF (à ne pas confondre avec la déclaration en ligne) n’a pas encore été mis en ligne par l’administration fiscale en date du 8 avril (en 2020, il l’avait été à compter du 20 avril). Merci pour votre retour et votre patience . Bonjour, “Micro-entrepreneur ayant opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu” si vous avez effectivement souscrit cette option : remplissez la case 5TE (ou équivalente sur la ligne) avec vos recettes brutes. La plus-value immobilière imposable se déclare en case 3VZ, sur la page 2 du formulaire de déclaration complémentaire 2042-C, intitulée « Plus-values nettes de cession d’immeubles ou de biens meubles déjà imposées à 19% ». La déclaration de revenus 2042 permet de déclarer les revenus perçus par les membres du foyer fiscal. J’ai fait la même erreur depuis 2013 dans ma déclaration 2042 CPRO BNC : Pour déclarer vos revenus sur l’année 2020, les dates à respecter sont les suivantes : Les démarches sont désormais simplifiées et allégées pour remplir votre annexe 2042-C-PRO. Si vous n’êtes dans aucun de ces organismes, alors cochez “Sans”. Les notices sont également déclinées en fonction des différents formulaires annexes à remplir : Ces notices d’aide à la déclaration peuvent également être trouvées dans le cadre de la déclaration en ligne en cliquant sur le bouton « Consulter l’aide » sur le lien « Vous pouvez consulter les notices explicatives de la déclaration principale et des annexes en cliquant ici« . Cet article a été initialement diffusé sur le groupe Facebook Compta Pour Les Professions Libérales, réseau d'entraide des praticiens libéraux dans leur comptabilité. Bonjour, merci de cet article qui est très intéressant. Signaler. Vous ne devez pas remplir la case 5HY, uniquement la case 5HQ. Bonjour, Je vous invite à contacter les impôts pour en savoir plus. Cette déclaration est à remplir directement sur le site des impôts. La plupart des banques limitent l’historique de vos comptes à quelques mois. Pourquoi en case 5NY ? En 2019 j’ai reçu des IJ maladie, des IJ maternité, une allocation de repos maternel et de compléments de salaires versés par ma prévoyance (Madelin). Pour rappel, le versement libératoire signifie que vous versez déjà un pourcentage de votre chiffre d’affaires pour la partie fiscale. Vous avez jusqu’au 1er juin 2021 à 23h59 si vous êtes résident des départements 20 à 54. Merci. Cordialement; Vous devez remplir votre 2042 avec les revenus de votre foyer fiscal (dont les vôtres), puis remplir l’annexe C-PRO avec ces mêmes revenus, pour préciser qu’il s’agit d’un revenu d’indépendant. merci pour l’article et pour l’aide. Bonjour Laura, J’ai réalisé des formations professionnelles auxquelles j’ai reçu des rémunérations imposables (FIFPL et DPC). En ce qui concerne l’effacement de l’impôt 2018, comment remplir les cases ? frais téléphone par exemple ? De plus, pouvez-vous me confirmer que la case 5HY n’est pas à remplir? Bonjour Il suffit ensuite de choisir le ou les formulaires dont on a besoin dans le menu déroulant « Choisir une autre notice ». Formulaire 2042 C : renseigne sur le montant de la réduction d’impôts dans l’imprimé des revenus complémentaires dans la rubrique « charges ouvrant droit à réduction d’impôt » Téléchargez le formulaire . En effet, vous risquez un double prélèvement de vos cotisations sociales. Je vous conseille de contacter l’ARAPL pour leur demander si un recours est possible de leur côté, ou d’appeler directement le service des impôts des entreprises. Votre blog m’est d’une grande aide. Pas d’inquiétude donc, vous n’êtes pas seul dans ce cas ! Pour déclarer vos revenus auto-entrepreneur aux impôts, vous devrez remplir un formulaire spécifique : le formulaire 2042-C-Pro. Dans certaines exceptions, la déclaration peut se faire par papier. Formulaire 2042, formulaire 2044… Pour la déclaration de revenus, le téléchargement des imprimés Cerfa au format PDF est bien utile, en guise de brouillon ou en cas de perte de la feuille d’impôt. Dès lors, il faut utiliser le formulaire 2042 IFI et ses annexes, à envoyer en même temps que la déclaration de revenus. Ma déclaration d’impôt a été préremplie avec les salaires reçus par la CPAM. Vous êtes plus proche des 6 mois d’activité que des 7 mois, vous pouvez donc indiquer 6 mois. Merci. En vous remerciant d’avance, D’avance, merci ! Dans la case 5HQ, dois-je indiquer le montant total de mes recettes ou le montant total moins le montant des revenues ZFU? Bonjour, Les indemnités DPC sont considérées comme un revenu, et sont donc normalement bien imposables. Et dans la case « Revenus imposables » (5HQ): le reste de mon CA représenté perçu lors de l’ensemble de mes remplacements dont celui réalisé en ZFU – la case « Revenus nets exonérés » (5HP). Bonjour, pourriez vous dans quelle case je dois reporter le montant de mes chèques CESU sur ma 2042c Pro svp? Ne devrais-je pas comprendre que les redevances de collaboration que je reverse à ma titulaire doivent être exclues des recettes retenues pour la déclaration micro-BNC ? . En effet vous devez remplir cette case avec le nombre de mois entre juillet et la fin de l’année. Pour vos crédits d'impôt et réductions d'impôt, place au formulaire 2042 RICI. Je ne comprend pas dans ce cas comment ils peuvent ètre exonerer ou faut il que je les declarent dans une autre case ? Bonjour, En 2010, j'étais salarié et auto-entrepreneur. Attention il peut également y avoir d’autres cases à renseigner, tels que les déficits antérieurs ou la réduction d’impôt en cas d’adhésion à un CGA. Par exemple, le formulaire 2042-C porte sur les revenus annexes non traités dans le formulaire 2042 comme certaines plus-values réalisées à la vente de titres et d’actions (actions gratuites, stock-options, BSPCE) ou encore les salaires et pensions de source étrangère. Bonjour Carole, Sur la déclaration en ligne, la case BIA n’apparaît pas, elle est coché automatiquement par le logiciel si les CA des 3 années précédentes sont équivalents à celui de 2018. Les revenus exceptionnels. Je me permets une longue remarque. Bonjour Estelle, Cette case sert à déclarer un déficit, cela ne semble pas être votre cas. Je pense qu’il s’agit d’une conséquence de l’erreur de 2018. Vous devez déclarer 7 mois, c’est le mois de début d’activité qui sert de base. Par exemple, vous devrez vous assurer que votre adresse postale est toujours la même, ou encore que votre statut familial et marital est bien à jour. Où noter les revenus en lien avec l’indemnisation des formations professionnelles? Cliquez sur “Visualisez”. En effet, CSG et CDRS patrimoine me font plutôt pensé à des éléments de votre déclaration personnel. Une annexe de cette déclaration fiscale concerne les revenus des professionnels non salariés, c’est-à-dire les indépendants soumis : Ainsi, le formulaire 2042-C-PRO détaille leurs revenus d’indépendant à intégrer dans leur foyer fiscal, au même titre que ceux des salariés ou des retraités, pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Et chaque année je me repose la même question… C’est bien 5QH et rien dans 5HY. Dois je remplir la case 5HY ? Bonjour Rodolphe, Merci. Les chèques CESU sont réservés aux particuliers, ils sont donc à indiquer dans votre 2042 classique. Vous devrez ensuite cocher la bonne case suivant votre situation : Trois ou six cases sont disponibles pour chaque ligne, vérifiez que vous remplissez bien la case correspondante au bon déclarant. Lors de ma déclaration d’impôts, je dois payer des prélèvement sociaux mais dans mon montant indiqué en 5HY j’ai déjà eu des prélèvements mensuels de l’URSAFF. page 5 de la 2042 c pro (super!!!!) j’ai coché 5QI au lieu de la case 5QC, du coup je n’ai pas eu l’abattement de 25% bien qu’adhérente depuis 30 ans à l’ARAPL… J’ai pu faire modifier 2016/17/18 mais n’y a t-il aucun recours pour les années 13/14/15 ? Bonjour, Qu’est-ce que la déclaration 2042-C-PRO ? Vous devez ajouter l’allocation et les IJ de prévoyance à votre chiffre d’affaires micro-BNC, directement sur la 2042-C-PRO. Certains revenus ou charges courantes sont à déclarer sur des déclarations d’impôts annexes. Vous avez des questions à propos de la déclaration 2042-C-PRO ? Vous êtes en micro-BNC et n’avez pas opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu ? Bonjour, J’ai effectué des remplacements en tant que kiné dont un en ZFU (me permettant de bénéficier d’une exonération de 40%). Merci pour toutes ces informations claires. Est-ce normal de payer des prélèvements sociaux ? Il doit être renseigné et envoyé à l’administration fiscale, en même temps que votre déclaration d’impôt sur le revenu, depuis votre « Espace particulier », sur le site impots.gouv.fr Comment remplir le formulaire 2042 C Pro ? Vous ne devez donc pas remplir de déclaration 2035, mais une 2042-C-PRO avec vos revenus libéraux en effet. Pour calculer les montants à déclarer sur votre avis d’imposition 2042-C-PRO, vous devez terminer les étapes de clôture de votre déclaration 2035. Pour corriger votre formulaire 2042-C-Pro, il faudra vous rendre dans votre espace des impôts et cliquer sur la rubrique “Accéder à la correction en ligne”. Il existe en effet un crédit d’impôt formation, mais il n’est pas calculé sur les recettes, il s’agit d’un forfait heure. Si avez perçu des revenus exceptionnels ou différés en 2020, vous devrez les déclarer en 2021 sur la déclaration complémentaire 2042 C (page 3). Où trouver déclaration 2042C à remplir ? Attention : Vous ne devez pas remplir la case 5HY (ou équivalente) intitulée “Revenus à imposer aux prélèvements sociaux”. Mis à jour le 15/04/2021 à 17h20 Formulaire 2044 Cerfa 10334 25 Déclaration des revenus fonciers 2020. Vous trouverez par la suite la déclaration 2042-C-PRO dans l’onglet annexe de votre déclaration de revenus. D’autres sources de revenus et certaines professions demandent des déclarations particulières. En effet, je suis allée un peu vite en lisant votre commentaire. ……… cela ne concerne en rien les frais kilométriques (si choix frais réels ou forfait kilométrique) mais plus les frais de dépenses courantes ?
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